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審計副經理
10-15萬 | 廣州市 | 本科 | 無經驗
發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內反饋
【工作內容】- 負責組織和實施內部審計項目,確保審計活動遵循相關法規(guī)及公司政策。- 對公司財務報表、運營流程和風險管理進行評估,識別潛在問題并提出改進建議。- 協(xié)調內外部審計資源,確保審計項目的順利進行,并與管理層溝通審計發(fā)現(xiàn)和建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落...
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職責描述:1、審計計劃執(zhí)行:獨立完成年度審計計劃中的專項審計任務,確保審計程序合規(guī)、證據充分。2、風險識別與評估:識別業(yè)務流程中的財務、合規(guī)及操作風險,評估內部控制有效性。3、審計報告編制:撰寫專業(yè)審計報告,提出可落地的改進建議。4、整改跟蹤與驗證:監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整...
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1.基于公司各部門業(yè)務流程,對內部控制體系提出具有可行性的完善方案并不斷迭代,使相關內部控制最終達到有效性;2.參與內部管理的制度的修訂,審核并提出修訂意見;3.基于內部管理制度,對內部控制體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并就執(zhí)行結果形成書面報告;4.對于內部控制執(zhí)行過程中存在重...
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審計專員
8-13萬 | 南京市 | 本科 | 無經驗
發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內反饋
工作職責:帶領審計團隊利用高效的審計工具執(zhí)行例行審計和專項調查項目1.協(xié)助內審負責人對BU的風險進行評估并制定年度審計計劃2.帶領審計團隊執(zhí)行例行審計項目和專項調查項目,識別風險并提出改進建議,控制項目的質量,準備和發(fā)布審計報告、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)以確保被審單位在規(guī)定的時間內...
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審計專員
6-10萬 | 溫州市 | 大專 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-23 | 投遞后:10天內反饋
1、對各公司貫徹落實集團政策措施進行專項審計,通過專項審計促進集團政策跟蹤落地。2、對各公司稅務風險進行審查,提出稅務風險提示及整改辦法,提出稅務籌劃建議。3、制定年度審計計劃、實施審計項目,及時發(fā)現(xiàn)各公司經營管理過程中存在的問題,跟蹤審計整改措施執(zhí)行情況。4、對各公司...
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職位描述崗位職責:1.參與公司治理,規(guī)劃審計監(jiān)察職能戰(zhàn)略目標,制定戰(zhàn)略行動方案、年度工作計劃和預算2.制定審計監(jiān)察工作制度和流程,維護審計機構成熟度3.組織和指導開展內部審計、監(jiān)察項目,編制審計報告、處理意見、風險預警、整改報告等4.建立廉潔體系,受理和處置舉報,開展?jié)?..
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供應商管理審計專員
8-12萬 | 蘇州市 | 大專 | 無經驗
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內反饋
工作內容:1)對現(xiàn)有供應商管理制度,供應商新建、導入和評估等流程進行稽核與完善2)對供應商選擇與評審進行稽核,對采購合理性、產品與服務價格合理性進行稽核與規(guī)范3)檢查供應商招標、詢比議價等各種方式的決定是否依規(guī)辦理進行4)檢查供應商相關合同內容、所規(guī)定增項、減項、罰款等...
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審計負責人
15-30萬 | 蘇州市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內反饋
1. 財務審計: 參與制定并執(zhí)行年度財務審計計劃,對公司財務報表、會計憑證、賬務處理等進行獨立、客觀的審計,確保財務信息的真實性、完整性和準確性。 對公司財務內部控制制度進行審計,評估其設計和運行的有效性,識別潛在風險,提出改進建議。 對公司的收...
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企
職責描述:1.根據年度審計計劃或管理層要求,獨立策劃、執(zhí)行并完成對公司關鍵業(yè)務流程(如銷售與收款、采購與付款、存貨管理、資金管理、財務報告、ITGC等)的內控設計有效性和運行有效性的審計評估。識別、評估和記錄業(yè)務流程中的控制缺陷(包括設計缺陷和執(zhí)行缺陷),分析其潛在影響...
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審計經理
相同職位
13-18萬 | 廣州市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內反饋
1、主導工程項目全周期審計(立項、招標、施工、竣工結算),識別成本超支、合同漏洞及工程質量管理風險。2、獨立開展高管離任經濟責任審計,評估履職合規(guī)性、資產安全及決策有效性。3、牽頭舞弊專項調查(侵占資產、利益輸送、虛假交易等),制定反舞弊策略并推動整改閉環(huán)。4、內控與合...
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經理 - 內部審計處
15-25萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內反饋
Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Lead and manage the Internal Audit Office (IAO) team, ensuring the effective execut...
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Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Assist in the coordination and execution of internal audit activities, ensuring ali...
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崗位職責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報...
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企
責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報告,對...
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審計主管/經理
11-20萬 | 長沙市 | 本科 | 無經驗
發(fā)布于:2025-06-17 | 投遞后:10天內反饋
崗位職責:1、制度建設:根據香港聯(lián)交所上市規(guī)則、公司發(fā)展戰(zhàn)略和內控內審工作要求,制訂與完善公司風險管理、內部控制及內部審計監(jiān)察相關管理制度與流程,并檢查、監(jiān)督制度、流程的貫徹執(zhí)行。2.工作計劃與實施: 制定與更新公司內控部年度工作計劃; 組織制訂內控、內審工作程序手...
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職責描述:1.?定期對公司財務報表進行分析并審計,合理保證財務報表的真實性、準確性;2.?定期對公司業(yè)務經營情況進行審計調研,對接各業(yè)務部門需求,向管理層及時提示經營風險等;3.?組織或參與開展北京、青島和鄂爾多斯等地區(qū)公司的經濟責任審計、內控審計、合規(guī)審計、效能審計及...
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高級審計員
12-20萬 | 紹興市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內反饋
崗位職責:1.負責審計公司相關合規(guī)管理和監(jiān)督工作,確保公司業(yè)務符合相關法規(guī)和政策,維護公司聲譽。 2.對公司內部投訴/疑似違規(guī)事項進行調查、審核。3. 對各部門費用項目實施中的規(guī)范性、合理性進行調查、審核。4. 協(xié)助公司合規(guī)管理制度的制定,并進行培訓和指導;并對存在的問...
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企
崗位要求:1.大專以上學歷,審計、財務、數據分析相關專業(yè);2. 相關制造行業(yè)5年以上審計或數據分析工作經驗,3年以上領導經驗;3.具有良好的口頭表達能力、寫作能力、組織協(xié)調溝通能力;4. 接受過內部審計專業(yè)培訓,具備審計思維,熟練掌握審計技能及方法;5. 有財務管理、企...
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高級審計經理
15-25萬 | 廣州市 | 本科 | 1年以下
發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內反饋
根據集團的監(jiān)管需要以及部門安排,負責組織內控評價,經濟責任審計、經營管理審計、效益審計等常規(guī)審計,以及其他專項審計工作,監(jiān)督整改和案例培訓;不斷完善審計制度流程,優(yōu)化審計程序、質量控制;構建并完善集團審計信息化平臺。1、負責實施各類審計,全程跟進審計整改,梳理案例、擴大...
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企
1、協(xié)助部門負責人建立并完善公司的監(jiān)察管理制度與體系;;2、監(jiān)督、檢查公司各部門及人員的行為規(guī)范及遵守規(guī)章制度的情況;3、根據部門安排參與專案辦理、可疑點調查及配合司法機關相關工作;4、針對監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問題向上級領導提出整改建議,協(xié)調其他部門落實或直接組織擬訂相關制...